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市人民政府驻成都办事处是市人民政府办公室下属单位,副县级,财政一级预算单位,无下设预算机构,此次纳入
1、市人民政府驻成都办事处既是在内地的一个窗口,又是联系内地的一个桥梁,担负着为进出藏干部服务,为稳定发展服务的重任,承担着宣传、信息调研、招商引资等工作。
3、内设机构(离)退休干部服务管理中心承担着协助市委老干局组织管理在蓉离退休党员干部的工作。
4、承办市人民政府交办的另外的事项以及市直各单位需要在蓉做沟通和协调的其他事项。
市人民政府驻成都办事处内设机构2个,包括:办公室和(离)退休干部服务管理中心(事业编制)。
第二部分市人民政府驻成都办事处2019年度部门决算表
第三部分市人民政府驻成都办事处2019年度部门决算数据说明
市人民政府驻成都办事处2019年度总收入 445.37万元,较上年增加29.99万元,增加了7.22%;总支出384.99万元,较上年增加了1万元,增加了0.26%。结转结余资金60.38万元。
2019年度总收入445.37万元,当年财政拨款收入427.66万元,无另外的收入,上年结转结余收入17.71万元。较上年增加29.99万元,增加了7.22%,主要是新调入两名人员,基本支出有所增加。
2019年度总支出384.99万元,较上年增加了1万元,增加了0.26%,主要是新调入两名人员。
2019年度财政拨款支出384.99万元,其中:基本支出318.62万元,占总支出数的82.76%,较上年增加20.95万元,增加7.04%;项目支出66.37万元,占总支出数的17.24%,较上年减少19.95万元,减少23.11%。
2019年度财政拨款支出384.99万元,其中:工资福利支出268.13万元,商品和服务支出101.32万元,对个人和家庭的补助支出15.54万元。
1、一般公共服务支出201类20103政府办公厅(室)及相关机构事务2010301行政运行支出261.49万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出66.37万元。
2、社会保障和就业支出208类20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.94万元;2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.14万元;2082703财政对生育保险基金的补助支出0.97万元。
3、卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助支出3.75万元;2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助支出11.05万元。
4、住房保障支出221类住房改革支出22102住房公积金2210201支出17.28万元。
2019年度“三公”经费支出64.10万元,同口径较上年减少21.12万元,减少24.78%。详细情况如下:
1、公务接待费年初预算120万元,年末财政调减50万元,全年支出45.20万元。全年共计接待300批次,2907人次。开支内容主要是住宿费和公务接待餐饮费等。同口径较上年减少21.12万元,减少31.85%,减少的根本原因是严格执行公务接待相关规章制度。
2、2019年度公务用车运行维护费18.90万元,与上一年度持平。主要是为进出藏的干部职员出差、休假、体检、就医等提供保障服务所需的汽车燃料费、维修费、保险费以及过路费等支出。车辆行驶近十万公里。2019年度未购置公务用车。公务用车保有量为8台。
3、市人民政府驻成都办事处2019年度无因公出国(境)组团数和人数。
(一)市人民政府驻成都办事处2019年度履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计384.99万元。其中,基本支出318.62万元,一般行政管理项目支出66.37万元。
1、2019年度财政拨款基本支出318.62万元,包括两部分:一部分是人员经费支出283.67万元,具体包括基本工资48.85万元、津贴补贴99.04万元、奖金12.53万元、伙食补助费1.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.94万元、职工基本医疗保险缴费11.05、公务员医疗补助缴费3.75万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金17.28万元、医疗费1.97万元、其他工资福利支出46.99、生活补助12.98万元、其他对个人和家庭的补助2.56万元;二是公用经费支出34.95万元,具体包括办公费1.19万元、印刷费0.29万元、电费0.99万元、邮电费1.23万元、取暖费2.05万元、差旅费2.83万元、维修(护)费2.71万元、培训费0.52万元、工会经费1.15万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费18.90万元、其他商品和服务支出3.01万元。
2.一般行政管理项目支出66.37万元,包括公务接待费45.20万元、安居苑维修经费20万元、党建经费0.53万元、机动经费0.64万元。
截止2019年12月31日,市人民政府驻成都办事处国有资产合计780.72万元,其中流动资产274.76万元,非流动资产505.96万元。
1、流动资产中:库存现金1.40万元,银行存款269.75万元,预付账款3.61万元。
2、非流动资产:固定资产账面价值505.96万元(固定资产原值2050.29万元,累计折旧1544.33万元)。其中:房屋8401平方米,账面价值405.53万元;车辆8台,均为公务用车,账面价值89.41万元;其他资产账面价值11.02万元。
2019年度市人民政府驻成都办事处牢固树立预算执行和预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金,加快财政资金的运行效率。
2019年度市人民政府驻成都办事处强化“花钱必问效,无效必问责”的理念,从申请年度预算以及及时调减项目经费等方面加强完善和规范。合理设定预算绩效目标值,完善部门整体绩效目标申报表等。
定期向业务归口处室上报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目支出进度,确保绩效目标如期保质保量实现。
2019年度市人民政府驻成都办事处公务接待费年初预算120万元,年末财政调减50万元,全年支出45.20万元。全年共计接待300批次,2907人次。
2019年度市人民政府驻成都办事处无政府基金预算支出安排。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度还没完成、结转到本年度仍按原规定用途接着使用的资金。
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市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导,市、县(区)各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁,也是帮助市政府领导及市、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大明显问题的重要渠道,是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会持续健康发展献计献策,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。
1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。
信件内容有以下情形之一的,不予受理,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃:
1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求,写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。
2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项,应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。
3、对国家机关工作人员的违法失职行为的控告或者检举事项,应当直接向同级或上级纪检监察机关提出。
4、已经受理或者正在办理的信访事项,写信人在办理期限内重复提出同一信访事项的,不予受理。
1、如果您反映和投诉的问题,涉及市政建设、居民生活、就业和再就业以及社会保障等方面,请先向问题发生地的县(区)人民政府或其主管部门反映,以便得到及时解决。
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3、对于同一账号大量多次重复向同一单位写信反映相同问题,属不予受理范围的,办理人员有权直接对重复信件不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。
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